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《审计岗位职责【精选21篇】》

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审计岗位职责(精选21篇)

2.审计岗位职责 篇1

it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:

1、按照项目计划执行it审计服务;

2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;

3、进行其他非it相关的.公司层面及流程层面内控测试;

4、作为项目成员参与it审计项目;

5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;

6、完成内部分配的其他工作。

任职资格:

1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;

3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题

5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

15.审计岗位职责 篇2

职责描述

1、组织初步设计概算,并对比概算情况,参与房地产项目的规划设计工作;

2、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作,核实设计变更事项等费用;

3、实现对工程项目成本费用的`有效控制;

4、根据项目预算以及施工合同约定,核对工程款的支付金额;

5、组织参与工程项目决算工作;

6、指导造价工程师审核设计变更及现场签证;

7、根据项目进度,相关文件对工程预结算、施工进度付款申请、经济增减价款进行审查,并指导造价工程师对项目各种工程结算款项的拨付请款进行备案跟踪;

8、负责组织收集和跟踪市场各项材料及设备市场信息及询价工作;

9、部门内部的组织管理、经费控制及与其他部门的协调工作。

任职要求

◆土木工程、工程造价相关专业本科以上学历。

◆接受过施工/材料造价、成本优化、档案管理类培训。

◆多项目成本控制经验,8年以上工作经验,3年以上管理经验,有注册造价师资质优先。

◆掌握全面的工程造价理论知识、现行工程造价规范及操作规程及相关法规;

◆熟悉当地工程造价市场情况、材料设备的市场价格;

◆较强的沟通、协调能力;

◆精通操作办公软件;

◆较强的工作积极性及责任心;

◆良好的团队领导能力及职业道德。

土建造价工作。有施工单位和造价咨询公司工作经验优先。

3.审计岗位职责 篇3

岗位职责:

1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;

2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;

4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。

任职要求:

1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;

2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先;

3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作;

4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的`核心及重点;

5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。

本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。

5.审计岗位职责 篇4

it审计高级经理今日头条北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的'弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

7.审计岗位职责 篇5

职责描述:

1、负责制定并维护it安全检查标准;

2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;

3、负责推动it安全风险改进。

任职要求:

1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;

2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;

3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品服务,有相关工作经验者优先;

4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;

5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。

11.审计岗位职责 篇6

职责描述:

1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;

2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;

3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;

2、具备财务、审计相关资格证书;

3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;

4、具有优秀的'职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;

5、具有良好的职业操守

6、适应出差

17.审计岗位职责 篇7

行政事业审计科科长

1、主持行政事业审计科的全面工作。

2、负责科室工作总体规划和考勤工作。

3、负责科员主审项目的`审计业务文书审核工作。

4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。

5、编写审计信息和论文。

6、完成局领导交办的其他工作。

6.审计岗位职责 篇8

1、负责对公司经营成果、财务管理等审计方面的`具体工作;

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用操纵及预算;

4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;

5、完成上级领导交办的其他事项。

19.审计岗位职责 篇9

岗位职责

1、检查内部控制制度和流程的执行和运行情况,并对其有效性、合理性、经济型进行评价;

2、对采购的真实性、合法性、效益型进行审计监督,为优化管理提出审计意见;

3、提交审计工作计划和审计报告,经审批同意后执行,按时完成审计工作任务;

4、完成公司安排的`其他审计项目

5、较好的完成领导安排的其他工作

6、对采购业务进行日常监督审核

7负责内部风险控制建设

任职资格

1、本科以上学历,制药工程、机械工程、电气工程、会计学、工商管理、物流管理、审计等相关专业,具有内审从业经验优先

2、2年以上的采购、内部审计工作经验或熟悉采购相关制度及工作流程优先

14.审计岗位职责 篇10

岗位职责:

1、能与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核、熟悉完整相关工作底稿的填制,完成领导分配的工作。

2、熟悉科目审计程序和审计、税务、评估底稿要素,完成简单科目程序中的实质性测试。

3、完成领导安排的`其他工作。

任职要求:

1、全日制大专及本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,已取得学历学位证书,在大所工作过3年及以上的优先考虑。

2、具备初级及以上相关职称,掌握财务会计、审计、税务、评估等相关专业知识,熟悉财务软件及办公软件。

3、具有良好的沟通协调和写作能力。

4、热爱本职工作,身体健康,责任心强。

5、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。

6、一旦有能力或适应本行业将会得到快速的提升机会。

要求:

1、本科及以上学历,在会计师事务所、税务师事务所、评估事务所具有3年或3年以上相关工作经验。

2、具有初级会计师职称及以上证书。

3、能独立带队。

4、在大所工作年限超过3年的优先。

5、能独立完成准则要求的审计、税务、评估工作底稿。

6、熟练应用财务和审计软件,具有良好的沟通协调和写作能力;

7、热爱本职工作,身体健康,责任心强。

8、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。

13.审计岗位职责 篇11

1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;

2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

8、定期检查监督公司的'资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;

14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;

16、组织处理公司的法律事宜;

17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格:

1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;

3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;

6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;

7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

12.审计岗位职责 篇12

工作职责:

1、负责公司的`流程审计、专项审计和问题调查审计工作;

2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;

3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;

4、完成领导交办的其他工作.

其他要求:

1、华为16级审计岗位1年及以上经历;

2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。

9.审计岗位职责 篇13

1.参与建立供应商评价体系,参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审,负责定期跟踪报告各组实施情况,负责采购部按期完成任务;参与建立供应商评估档案的'保存、检索系统,参与建立对各组执行的考核制度。

2.落实供应商评估操作,按照规定推动各组制订计划,定期给出供应商审计报告统计,提出建议。

3.协调采购部内部各组之间的关系,推动流程顺利进行,并提出建议。

4.处理各类投诉,定期统计投诉率,分析原因,提出建议。

5.工作部署及人员培养:对下属进行工作部署,提供业务指导。

16.审计岗位职责 篇14

合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的`行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

job requirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

job requirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

18.审计岗位职责 篇15

职责描述:

1、实施税务、资金相关业务的.内部审计工作,对税务筹划、税务申报过程进行审核,取得相关问题的资料、文件及证明材料,据此向公司呈报审计结果及建议;

2、对违反内部审计制度的违规行为,提出处罚意见并上报审批;

3、参与制定、实施相关专业的审计规章制度、流程、工作指引等。

任职要求:

1、全日制本科或以上学历,会计、财务、税务及经济管理类相关专业;

2、3年或以上工作经验,熟悉房地产企业税务风险、融资风险,拥有房地产企业税务、资金审计人员,或税务系统、金融系统工作背景者优先考虑;

3、为人正直,具有较强的责任心及团队协作能力。

4.审计岗位职责 篇16

1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的`审计活动。

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

审计岗位职责审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:

1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;

2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;

4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;

5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;

6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;

7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;任职要求:

1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业

2.熟悉内控和审计知识;

3.3年以上大型地产公司审计风控经验;

20.审计岗位职责 篇17

岗位职责:

1、负责工程项目全过程管理审计;

2、土建工程招投标、合同、施工管理、变更签证、预结算审计;

任职要求:

1、大专及以上学历,建筑工程、工程造价或工程管理相关专业;8年以上工作经验.3年以上房地产公司工作经验。

2、熟悉国家建设、造价、财会、法律、法规及本行业相关制度,熟悉工程审计、会计稽核业务知识,有全国注册造价师证或一级建造师证者优先。

1.审计岗位职责 篇18

1、负责全院和地段预防、保健工作,积极宣传卫生、保健知识。

2、拟定预防保健的各项工作计划,经院长批准后组织实施,并经常督促检查,按时总结汇报。

3、领导本科人员完成职工医疗保健工作,定期组织为放射人员查体,发现问题及时提出防护措施。

4、组织做好医院及地段传染病管理、计划免疫及妇幼保健工作。

5、督促本科人员认真执行各项规章制度和操作常规,防止差错事故发生。

6、负责医院环境卫生工作,检查、督促清洁人员做好本职工作,院内的垃圾、污水、粪便随时进行消毒、灭菌处理,定期对卫生间、阴沟做好消毒灭蚊工作。

7、负责搞好预防接种工作,督促检查病情报告制度、消毒隔离制度的.贯彻实施,严防交叉感染,防止传染病的流行和发生。

8、组织科室人员业务学习及技术考核,为提高业务水平及职务晋升打好基础,每月对各项工作完成情况考核一次。

9、负责督促检查家庭病房工作。

10、协助组织有关科室搞好卫生、计划生育宣传工作。

21.审计岗位职责 篇19

财务审计专家岗位职责

职责描述:

1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

2、对财务收支、经营活动进行审计;

3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;

4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;

5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。

任职要求:

1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

2、8年以上相关工作经验;

3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;

4、有从事互联网金融行业工作经历优先;

5、参与过赴美上市工作经验优先。

财务审计专家岗位

10.审计岗位职责 篇20

1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;

2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的`管理需求;

3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;

4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;

5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;

6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。

8.审计岗位职责 篇21

审计岗位职责

一、审计的目的:

在有效的监督下规范和改善我们的各项工作,杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生,为企业健康持续发展保驾护航。

二、审计的内容:

1.在审计负责人的领导下,对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手续是否齐备、出资合作合同、协议是否合法进行审计。

2.对集团内各公司的财务收支和内部控制进行审计,保证经营成果真实、准确,内部流程合理、有效。

3.对集团内各公司的财务计划或者经营预算的执行情况,财务决算的真实情况进行内部审计。

4.对集团内各公司资产的安全性、完整性,收入的真实性,成本费用列支标准的规范性,利润及利润分配的合理性进行审计。

5.对集团内各公司内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约、相互监督的作用进行审计。

6.对集团内各公司资金账户的'设立与注销,资金的收支、计划管理情况进行审计。

7.对集团内各公司的财务会计资料,包括会计凭证、账簿、财务报告等进行审计,对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。

8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况,税收筹划合法性进行审计。

9.对集团内各公司原料采购(含设备)、销售折让政策的执行情况进行审计。

10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况,工资资料(含奖金)的完整性、工资变动的合规性进行审计。

11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。

审计报告与整改建议:

审计的目的不仅仅是为了查找和发现问题,更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门,然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。